
第1篇 審計經理助理崗位職責
職責描述:
負責營運流程監督管理,負責提醒公司各部門按照流程要求達到公司標準,對于kpi落地執行,優化配套流程,提升內部運作效益,優化并簡化流程管理。
1.針對公司各個部門(包括中國香港和中國大陸)實施相關的財務、營運及合規審計
2.評估公司內部控制系統的充分性和有效性
3.擬訂審計計劃
4.編寫審計檢查控制表,執行審計項目
5.報告審計發現,提出審計建議
6.撰寫審計報告,與被審計部門開會溝通審計結果
7.參與公司定期的存貨盤點,資產盤點和現金盤點。
崗位要求:
1、五年以上內部審計方面的工作經驗(擁有房地產、零售、物業管理或it行業審計背景的優先考慮)。
2、大學本科或以上學歷,會計學、財務管理等相關專業。擁有cpa/acca/cia/cisa等專業資格證書。
3、熟練使用電腦軟件,尤其是word, spreadsheets 和 powerpoint良好的中英文口頭及書面表達能力
4、具備良好的人際交往與溝通協調技巧,出色的報告撰寫能力。
5. 具有較好的承壓能力和接受部分出差。
第2篇 安全審計經理崗位職責
職責描述:
1、負責制定并維護it安全檢查標準;
2、負責對it安全狀況做安全檢查,評估安全狀況;
3、負責推動it安全風險改進。
任職要求:
1、本科3年或碩士2年以上信息安全相關工作經驗;
2、熟悉信息安全管理體系及內審職業準則,掌握內審項目完整工作流程;
3、熟悉安全開發流程(sdl)、網絡入侵檢測、下一代防火墻、網絡隔離、服務器安全、數據庫安全等方案產品服務,有相關工作經驗者優先;
4、具備較強的邏輯分析、溝通能力、推動能力和團隊協作精神;
5、獲得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相關證書優先。
第3篇 審計監察部經理崗位職責
審計監察部經理 1、根據國家法律和公司章程的要求,編制、更新及修改審計監察制度及實施細則初稿,收集各中心/部門營運管理制度并進行審計監察;
2、組織實施各項審計監察計劃和其它審計監察事項;
3、組織實施對集團內部人員或外部合作單位的廉政舉報事項調查,負責廉潔培訓、管理制度修訂、防范運營及廉政風險、堵塞管理漏洞等;
4、組織實施日常運營活動中重大經營活動、重大合同、年度招標采購等的法務審計監察工作;
5、負責法務運營及廉政方面的風險管控等相關工作。
任職資格:
1、統招全日制本科及以上學歷,財務、法律相關專業背景 1、根據國家法律和公司章程的要求,編制、更新及修改審計監察制度及實施細則初稿,收集各中心/部門營運管理制度并進行審計監察;
2、組織實施各項審計監察計劃和其它審計監察事項;
3、組織實施對集團內部人員或外部合作單位的廉政舉報事項調查,負責廉潔培訓、管理制度修訂、防范運營及廉政風險、堵塞管理漏洞等;
4、組織實施日常運營活動中重大經營活動、重大合同、年度招標采購等的法務審計監察工作;
5、負責法務運營及廉政方面的風險管控等相關工作。
任職資格:
1、統招全日制本科及以上學歷,財務、法律相關專業背景
第4篇 信息安全審計經理崗位職責
職責描述:
1、負責調查內部信息安全事件;
2、負責信息安全調查方法的改進和優化。
任職要求:
1.掌握各類信息安全事件的調查方法;
2.從事過信息安全調查相關的工作;
3.熟悉信息安全的相關標準、法律、法規;
4.熟悉公安及司法上對信息安全事件處理的規則及流程;
5.本科三年以上,碩士一年以上工作經驗;
6.在司法系統或公安系統從事過相關工作的優先;
7.能對調查過程中涉及的信息嚴格保密。
第5篇 審計經理崗位職責職位要求
崗位職責:
(1)組織實施對大型項目(企業集團或上市公司)的審計工作;
(2)組織實施新三板項目的審計工作;
(3)組織發債審計項目的審計工作;
(4)對審計助理人員進行有效的管理、協調、督導、培訓,保持團隊穩定,使戰斗力、凝聚力、創新力不斷增強;
(5)對項目組成員考核、晉級、解聘提出合理建議;
(6)薪酬根據實際能力面議。
職位要求:
(1)全日制本科以上學歷;英語四級以上
(2)通過注冊會計師考試,具有大、中型會計師事務所3年以上工作經歷;有獨立帶隊執行大中型項目2年以上工作經歷,有獨立完成新三板項目、發債審計項目的經驗,有企業發債審計的經驗,有ipo項目經歷者優先;
(3)為人誠實正直,具有良好的口頭和書面語言表達能力,較高的組織協調溝通能力;有高度的事業心和責任感,有較強的溝通、協調、組織、判斷能力和團隊精神;
(4)熟悉企業會計準則和審計準則(2006年2月頒布),能熟練編制集團公司合并財務報表;
(5)熟悉證券行業相關法律法規,有證券資格者優先;
(6)特別優秀的上述條件可以適當放寬。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-5年
第6篇 安全審計經理崗位職責任職要求
安全審計經理崗位職責
安全審計經理 1.負責公司信息安全風險管理體系建設,制度規范編制完善、管理體系運行優化工作;
2.負責外部監管機構及公司內部部門的溝通、反饋、落實工作
3.負責公司信息安全風險自查,評估,提出優化計劃或流程再造;
4.負責制定安全事件應急演練計劃,并組織實施;
5.負責公司內部信息安全教育與培訓。
任職要求:
1.本科及以上學歷,信息安全等相關專業,5年以上工作經驗;
2.熟悉信息安全等級保護等安全相關的規范和標準,熟悉信息安全體系框架;
3.具有豐富與外部監管機構溝通經驗;
4.熟悉企業內部安全教育培訓工作;
5.具備豐富風險識別、流程優化經驗;
6.具有it行業信息安全風險管理經驗者優先;
7.具有it信息安全審計經驗者優先;
8.cisa證書獲得者優先。
9.具有良好的溝通能力和團隊協作能力,寫作能力。
10.抗壓能力強,能適應高強度工作要求。 1.負責公司信息安全風險管理體系建設,制度規范編制完善、管理體系運行優化工作;
2.負責外部監管機構及公司內部部門的溝通、反饋、落實工作
3.負責公司信息安全風險自查,評估,提出優化計劃或流程再造;
4.負責制定安全事件應急演練計劃,并組織實施;
5.負責公司內部信息安全教育與培訓。
任職要求:
1.本科及以上學歷,信息安全等相關專業,5年以上工作經驗;
2.熟悉信息安全等級保護等安全相關的規范和標準,熟悉信息安全體系框架;
3.具有豐富與外部監管機構溝通經驗;
4.熟悉企業內部安全教育培訓工作;
5.具備豐富風險識別、流程優化經驗;
6.具有it行業信息安全風險管理經驗者優先;
7.具有it信息安全審計經驗者優先;
8.cisa證書獲得者優先。
9.具有良好的溝通能力和團隊協作能力,寫作能力。
10.抗壓能力強,能適應高強度工作要求。
安全審計經理崗位
第7篇 監察審計部經理崗位職責及相關職位要求
監察審計部經理職位要求
1.大專以上學歷,法律、公安相關專業;
2.通過國家司法考試,3年以上法律工作經驗(法院、檢察院或律師事務所);
3.具備較強的談判和心理洞察力、責任心和抗壓能力。
監察審計部經理崗位職責
1.受部門長指派,參加具體審計、監察活動;
2.負責審計、監察資料的整理、歸檔工作;
3.編制監審業務工作底稿;
4.按sox的規定,根據總部的要求,完成內部控制審;
5.每年更新、完善內控相關資料;
6.負責采購、銷售合同書的一次審核,對不合理合同出具反饋意見書;
7.負責舉報事件的收集、調查、處理;
8.上級主管交辦的其他任務。
第8篇 財務審計審計經理崗位職責
財務審計經理 成都百慶置業集團有限公司 成都百慶置業集團有限公司,百慶 一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作 。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務 。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求 。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
第9篇 基建審計經理崗位職責
1、有志于在注冊會計師行業發展,能夠組織實施大型基建工程竣工財務決算的審計工作;能獨立帶領團隊進行業務實施,具有良好的溝通能力,精通相關基建審計業務;
2、會計、財務、審計、工程財務專業大學本科及以上學歷,擁有注冊會計師執業資格、中級以上職稱;
3、具有承擔中大型建設項目財務審計及咨詢工作經驗,熟悉相關法律法規,能夠具備良好項目管理和控制能力,善于發現問題、分析問題并解決問題的能力;
4、大學專科及以上學歷,具有三年以上審計工作經驗;
5、熟練運用計算機及辦公軟件;有建設單位審計經驗者優先。
6、具有較強的專業判斷能力,溝通和協調能力;
7、對審計助理人員進行有效的督導和培訓;
8、身體健康,工作責任心強,能勝任高強度的工作,能適應出差。
第10篇 審計部經理崗位職責要求
1.全面負責集團及下屬公司的審計工作。
2.財務中心制度建設、集團及下屬公司的各項管理制度建設。
3.檢查、監督集團及下屬公司以及財務中心各制度的執行情況。
4.指導、檢查、督促及改進各下屬公司的審計工作。
5.了解各分支機構的稅負狀況,提交賬項優化處理意見。
6.進行稅務策劃和稅務平衡,達到合理避稅。
7.對審計部人員進行管理。
8.編寫全面審計報告和專項審計報告。
9.負責審計部對外關系的建立,完成領導交辦的其他事務。
第11篇 審計經理崗位職責工作內容
審計經理職位要求
教育培訓:統計、財務等專業本科以上學歷。專業證書有:國家財政部的注冊會計師cpa(certified public account)認證。
工作經驗:5年以上審計作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。
審計經理崗位職責/工作內容
按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;
組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
第12篇 審計it審計經理崗位職責
工作職責:
1、配合各業務部門的發展策略及規劃,基于內控治理的年度目標,組織分配it審計資源,按計劃完成各項it內審項目;
2、獨立領導完成c-sox相關it合規工作,起到外部審計師與業務部門的溝通橋梁作用;
3、加強it內控內部建設,完善各項it內控制度和規范,持續提高it內控工作質量;
4、向各游戲業務部門以及資產、財務等部門提供it合規咨詢;
5、參與公司重點it項目,從咨詢的角度提出關于內部控制提升的專業化建議。
任職資格:
1、本科及以上學歷,計算機、信息管理、信息安全、系統審計等相關專業背景,有cissp、cisa、iso27001等相關資質者優先;
2、有四大會計師事務所、管理咨詢公司或大型金融、通信、it、互聯網行業it內控/內審相關崗位三年以上工作經驗,有游戲行業相關經驗者從優;
3、了解cobit is內控框架,對c-sox it合規要求有充分認識;
4、有應用系統運維管理經驗,熟悉應用安全,開發、測試及維護;有主導過系統開發或有系統管理經驗者優先;
5、具備優秀的與人溝通能力、團隊合作精神,能主動推動內控問題發現改進;學習能力強,能快速熟悉業務,診斷問題,并實施質量改善;
6、誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勤奮、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作; 具備優秀的洞察能力并善于思考,長于歸納總結發現問題。

















